По датам

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от 21.11.2013 N 1794 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от 30.07.2010 N 1133"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 ноября 2013 г. № 1794

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН"
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.07.2010 № 1133

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", согласно постановлению Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от 18.10.2013 № 1579 "Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения муниципальных программ муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области", в соответствии с Уставом муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области Администрация муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области постановляет:
1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010 - 2020 годы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от 30.07.2010 № 1133 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от 30.05.2013 № 842, от 26.06.2013 № 1026, от 24.10.2013 № 1616, от 11.11.2013 № 1697, от 21.11.2013 № 1793) следующие изменения:
1.1. В наименовании, паспорте и тексте Программы исключить слова "долгосрочная целевая".
1.2. Изложить в новой редакции:
- паспорт муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010 - 2020 годы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" (прилагается);
- паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" (прилагается);
- паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе" (прилагается);
- паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде" (прилагается);
- IV разделы "Обоснование ресурсного обеспечения" Программы и подпрограмм с таблицами 4.2 (прилагаются);
- к Программе: таблицу 2.2.2, приложение 1 "Сводная таблица III.1" (прилагается).
2. Утвердить план-график реализации Программы на очередной 2014 финансовый год (не приводится).
3. Настоящее постановление вступает в силу и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.
4. Постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области.

Глава администрации
В.Г.ИВАНОВ





ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010 - 2020 годы на территории муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области" (далее - Программа)

Основание для разработки Программы
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики";
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р "О реализации мероприятий по энергосбережению";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
- распоряжение Администрации Смоленской области от 24.09.2009 № 1205-р "О концепции повышения энергетической эффективности экономики Смоленской области и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010 - 2020 годы"
Заказчик Программы
Администрация муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области (далее - Администрация района)
Разработчик и координатор Программы
комитет территориального планирования, градостроительной деятельности, энергетики и коммуникаций Администрации района (далее - комитет ТП и ГД)
Цель Программы
обоснование энергетических потребностей муниципального образования при целесообразно минимальном потреблении энергоресурсов из внешней среды
Задачи Программы
реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
- в системах коммунальной инфраструктуры;
- в бюджетном секторе;
- в жилищном фонде
Целевые показатели Программы
экономия по отдельным видам энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении к 2015 году:
14163,54 тыс. кВт/час, 48873,64 тыс. руб.;
- экономия тепловой энергии:
56089,52 тыс. Гкал, 98209,75 тыс. руб.;
- экономия воды: 1046,05 тыс. куб. м, 23177, 87 тыс. руб.;
- экономия природного газа:
6302,59 тыс. куб. м, 14771,72 тыс. руб.
Сроки и этапы реализации Программы
2010 - 2020 годы. Программа реализуется в два этапа:
1 этап - 2010 - 2015 годы;
2 этап - 2016 - 2020 годы
Перечень подпрограмм
1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры".
2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе".
3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде"
Объемы и источники финансирования Программы
- 274017,0 тыс. рублей - всего,
из них средства:
Фонда содействия реформированию ЖКХ и федерального бюджета - 78176,0 тыс. рублей;
областного бюджета - 58255,0 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных образований - 81483,0 тыс. рублей (в том числе бюджет района - 43186,0 тыс. рублей);
предприятий, организаций - 17107,0 тыс. рублей;
собственников многоквартирных жилых домов -
32108,0 тыс. рублей;
средства инвесторов - 6888,0 тыс. рублей





ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" (далее - подпрограмма)
Основания для разработки подпрограммы
- Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики";
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
Заказчик подпрограммы
Администрация муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области (далее - Администрация района)
Разработчик подпрограммы
комитет территориального планирования, градостроительной деятельности, энергетики и коммуникаций Администрации района (далее - комитет ТП и ГД)
Исполнители подпрограммы
администрации муниципальных образований, потребители топливно-энергетических ресурсов, организации коммунального комплекса
Цель подпрограммы
повышение энергетической эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов
Задача подпрограммы
реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Целевые показатели подпрограммы
1. Динамика изменения объемов потребления электрической энергии, используемой в системах уличного освещения, - снижение к 2015 году до 15%.
2. Динамика изменения объемов потребления электрической энергии, используемой в системах водоснабжения, - снижение к 2015 году до 20%.
3. Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче - к 2015 году снижение до 10%.
4. Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче - к 2015 году снижение до 10%
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2010 - 2020 годы.:
1 этап - 2010 - 2015 годы;
2 этап - 2016 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
- 78217,0 тыс. рублей - всего,
из них средства:
Фонда содействия реформированию ЖКХ и федерального бюджета - 21385,0 тыс. рублей;
областного бюджета - 21322,0 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных образований - 21193,0 тыс. рублей (в том числе бюджет района - 930,0 тыс. рублей);
предприятий, организаций - 14104,0 тыс. рублей;
собственников многоквартирных жилых домов - 215,0 тыс. рублей





ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе" (далее - подпрограмма)
Основания для разработки подпрограммы
- Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики";
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
Заказчик подпрограммы
Администрация муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области (далее - Администрация района)
Разработчик подпрограммы
комитет территориального планирования, градостроительной деятельности, энергетики и коммуникаций Администрации района (далее - комитет ТП и ГД)
Исполнители подпрограммы
администрации муниципальных образований, бюджетные потребители топливно-энергетических ресурсов
Цель подпрограммы
повышение энергетической эффективности потребления энергетических ресурсов
Задачи подпрограммы
- реализация мероприятий в области энергосбережения;
- экономия бюджетных средств
Целевые показатели подпрограммы
экономия бюджетными потребителями отдельных видов энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении к 2015 году:
- экономия электрической энергии -
1556,47 тыс. кВт/час, 11709,41 тыс. руб.;
- экономия тепловой энергии -
6937,82 тыс. Гкал, 12892,37 тыс. руб.;
- экономия воды - 5,47 тыс. куб. м, 261,07 тыс. руб.;
- экономия природного газа -
34,81 тыс. куб. м, 152,93 тыс. руб.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2010 - 2020 годы:
1 этап - 2010 - 2015 годы;
2 этап - 2016 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
- 95389,0 тыс. рублей - всего,
из них средства:
федерального бюджета - 26408,0 тыс. рублей;
областного бюджета - 24018,0 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных образований - 44962,0 тыс. рублей (в том числе бюджет района - 42257,0 тыс. рублей)





ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде" (далее - подпрограмма)
Основания для разработки подпрограммы
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики";
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
Заказчик подпрограммы
Администрация муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области (далее - Администрация района)
Разработчик подпрограммы
комитет территориального планирования, градостроительной деятельности, энергетики и коммуникаций Администрации района (далее - комитет ТП и ГД)
Исполнители подпрограммы
администрации муниципальных образований, организации коммунального комплекса, управляющие и обслуживающие организации, собственники помещений многоквартирных жилых домов
Цель подпрограммы
повышение энергетической эффективности потребления МКД топливно-энергетических ресурсов
Задачи подпрограммы
реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде района
Целевые показатели подпрограммы
экономия собственниками помещений МКД отдельных видов энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении к 2015 году:
- экономия электрической энергии -
12607, 07 тыс. кВт/час, 37164,23 тыс. руб.;
- экономия тепловой энергии -
49151,70 тыс. Гкал, 85317,38 тыс. руб.;
- экономия воды - 1040,58 тыс. куб. м, 22916,81 тыс. руб.;
- экономия природного газа -
3567,78 тыс. куб. м, 14618,79 тыс. руб.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2010 - 2020 годы.:
1 этап - 2010 - 2015 годы;
2 этап - 2016 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
- 100412,0 тыс. рублей - всего,
из них средства:
Фонда содействия реформированию ЖКХ и федерального бюджета - 30382,0 тыс. рублей;
областного бюджета - 12915,0 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных образований - 15328,0 тыс. рублей;
предприятий, организаций - 3006,0 тыс. рублей;
собственников многоквартирных жилых домов
- 31893,0 тыс. рублей;
средства инвесторов - 6888,0 тыс. рублей





Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на 2010 - 2020 годы
на территории муниципального образования "Гагаринский район"

IV раздел. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2010 года) по источникам финансирования на реализацию Программы составят 274,017 млн. рублей (табл. 4.2).

Наименование источника финансирования
Объем финансирования по годам (млн. руб.)
всего
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Федеральный бюджет
78,176
0,000
0,000
7,291
1,425
0,000
6,300
17,020
13,456
13,163
9,705
9,816
Региональный бюджет
58,255
3,660
0,000
3,661
7,076
0,090
8,631
9,643
7,494
7,323
5,306
5,371
Местный бюджет
81,483
24,939
16,729
13,386
5,699
9,267
1,768
3,003
2,614
1,538
1,274
1,264
Собственные средства ОКК
17,107
0,435
5,874
2,349
2,966
2,058
0,725
0,737
0,552
0,477
0,530
0,405
Иные источники (средства населения)
32,108
0,000
0,000
5,568
4,418
5,885
6,118
6,118
1,000
1,000
1,000
1,000
Средства инвесторов
6,888
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,444
3,444
0,000
0,000
0,000
0,000
В т.ч. бюджет района
43,186
19,933
5,110
7,193
2,915
2,729
0,490
1,805
1,490
0,494
0,507
0,521
Всего
274,017
29,034
22,603
32,255
21,584
17,300
26,987
39,966
25,116
23,501
17,815
17,856

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Гагаринской районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов. Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств бюджетов муниципальных образований сельских поселений в соответствии с решениями Советов депутатов соответствующих муниципальных образований о бюджете на соответствующий финансовый год.
Объемы финансирования Программы по отдельным мероприятиям подлежат изменению с учетом сложившейся ситуации в экономике муниципального образования, региона и в Российской Федерации в целом, уточняются при ежегодном утверждении бюджета муниципального образования, корректировка Программы за счет всех источников финансирования проводится по мере поступления денежных средств в бюджет района.
Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальным заказчиком из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.
Порядок финансирования программных мероприятий устанавливается постановлением Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области.
Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальным заказчиком Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.





Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

IV раздел. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2010 года) по источникам финансирования на реализацию подпрограммы составят 78217,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы предполагается за счет бюджетных и внебюджетных средств, причем существенную долю средств подпрограммы планируется реализовать за счет производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в соответствии Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы уточняются при определении средств бюджета на очередной финансовый год.

Прогнозные объемы финансирования подпрограммы по основным
мероприятиям и источникам финансирования

Табл. 4.1

Источник финансирования
Общий объем финансирования, млн. руб.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Федеральный бюджет
21,385
0,000
0,000
0,000
1,425
0,000
0,000
8,380
4,816
4,523
1,065
1,176
Региональный бюджет
21,322
2,130
0,000
3,156
1,257
0,090
3,046
4,888
2,809
2,638
0,621
0,686
Местный бюджет
21,193
3,583
8,342
3,3936
0,590
2,6710
0,6323
0,750
0,458
0,440
0,159
0,174
Собственные средства
14,101
0,435
5,498
1,272
2,808
2,0580
0,4010
0,530
0,390
0,270
0,170
0,270
Иные источники (средства населения)
0,215
0,000
0,000
0,215
0,000
0,0000
0,0000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
В т.ч. бюджет района
0,930
0,000
0,000
0,000
0,020
0,0100
0,0000
0,356
0,117
0,129
0,142
0,156
Всего
78,217
6,148
13,840
8,036
6,0807
4,8190
4,0796
14,548
8,473
7,871
2,015
2,306

Прогнозные объемы финансирования подпрограммы по основным мероприятиям и источникам финансирования приведены в приложении 1 "Сводная таблица III.1".





Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в бюджетном секторе"

IV раздел. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Общие затраты (прогнозируемые в ценах 2010 года) по источникам финансирования на реализацию подпрограммы составят 95388,5 тыс. рублей.

Табл. 4.1

Источник финансирования
Общий объем финансирования, млн. руб.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Федеральный бюджет
26,408
0,000
0,000
1,4483
0,000
0,000
3,060
4,380
4,380
4,380
4,380
4,380
Региональный бюджет
24,018
1,530
0,000
0,000
5,81863
0,000
3,895
2,555
2,555
2,555
2,555
2,555
Местный бюджет
44,962
19,983
5,110
8,193
3,68595
3,526
0,490
1,450
1,428
0,365
0,365
0,365
В т.ч. бюджет района
42,257
19,933
5,110
7,193
2,89503
2,719
0,490
1,449
1,373
0,365
0,365
0,365
Всего
95,3885
21,512
5,110
9,6416
9,50458
3,526
7,445
8,385
8,363
7,300
7,300
7,300

Объемы финансирования подпрограммы по отдельным мероприятиям подлежат изменению с учетом сложившейся ситуации в экономике муниципального образования, региона и в Российской Федерации в целом, уточняются при ежегодном утверждении бюджета муниципального образования, корректировка подпрограммы за счет всех источников финансирования проводится по мере поступления денежных средств в бюджет района.
Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальным заказчиком из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.
Прогнозные объемы финансирования подпрограммы по основным мероприятиям и источникам финансирования приведены в приложении к Программе (приложение 1 "Сводная таблица III.1"). Программные мероприятия распределены по задачам подпрограмм.





Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в жилищном фонде"

IV раздел. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Источниками финансирования мероприятий данной подпрограммы являются средства областного бюджета, средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, средства местных бюджетов муниципальных образований, собственные средства предприятий и организаций, средства собственников помещений в многоквартирных домах, инвесторов. Общий объем финансирования мероприятий, прогнозируемых в ценах 2010 года, составит 100,412 млн. рублей.

Прогнозные объемы финансирования подпрограммы по основным
мероприятиям и источникам финансирования

Табл. 4.1

Источник финансирования
Общий объем финансирования, млн. руб.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Федеральный бюджет
30,382
0,000
0,000
5,842
0,000
0,000
3,240
4,260
4,260
4,260
4,260
4,260
Региональный бюджет
12,915
0,000
0,000
0,505
0,000
0,000
1,690
2,200
2,130
2,130
2,130
2,130
Местный бюджет
15,328
1,373
3,277
1,799
1,42300
3,070
0,646
0,803
0,728
0,733
0,750
0,725
Собственные средства
3,006
0,000
0,376
1,077
0,15750
0,000
0,324
0,207
0,162
0,207
0,360
0,135
Иные источники (средства населения)
31,893
0,000
0,000
5,353
4,41800
5,885
6,118
6,118
1,000
1,000
1,000
1,000
Средства инвесторов
6,888
0,000
0,000
0,000
0,00
0,000
3,444
3,444
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего
100,412
1,373
3,653
14,577
5,99850
8,955
15,462
17,032
8,280
8,330
8,500
8,250

Объемы финансирования подпрограммы по отдельным мероприятиям подлежат изменению с учетом сложившейся ситуации в экономике муниципального образования, региона и в Российской Федерации в целом, уточняются при ежегодном утверждении бюджета муниципального образования, проводится корректировка подпрограммы за счет всех источников финансирования.
Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно заказчиком из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.
Прогнозные объемы финансирования подпрограммы по основным мероприятиям и источникам финансирования представлены в приложении к Программе (приложение 1 "Сводная таблица III.1"). Программные мероприятия распределены по задачам подпрограмм.





Таблица 2.2.2

№ п/п
Подпрограмма
Внебюджетные средства
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
1 этап
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ВСЕГО, 1 этап
1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
собственные средства ОКК
0,435
5,498
1,272
2,808
2,058
0.401
12,472
иные источники (средства населения)
0
0
0,215
0
0
0
0,215
средства инвесторов
0
0
0
0
0
0
0
ИТОГО
0,435
5,498
1,487
2,808
2,058
0,401
12,687

3
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
собственные средства ОКК
0,000
0,376
1,077
0,158
0,000
0,324
1,935
иные источники (средства населения)
0,000
0,000
5,353
4,418
5,885
6,118
21,774
средства инвесторов
0
0
0
0
0
3,444
3,444
ИТОГО
0
0,376
6,430
4,576
5,885
9,886
27,153

Всего

0,435
5,874
7,917
7,384
7,943
10,287
39,840
№ п/п
Подпрограмма
Внебюджетные средства
2 этап
2016
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО, 2 этап
ВСЕГО по Программе
1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
собственные средства ОКК
0,530
0,390
0,270
0,170
0,270
1,630
14,101
иные источники (средства населения)
0
0
0
0
0
0
0,215
средства инвесторов
0
0
0
0
0
0
0
ИТОГО
0,530
0,390
0,270
0,170
0,270
1,630
14,316

3
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
собственные средства ОКК
0,207
0,162
0,207
0,360
0,135
1,071
3,006
иные источники (средства населения)
6,118
1,000
1,000
1,000
1,000
10,118
31,893
средства инвесторов
3,444
0
0
0
0
3,444
6,888
ИТОГО
9,769
1,162
1,207
1,360
1,135
14,633
41,787

Всего

10,299
1,552
1,477
1,530
1,405
16,263
56,103


------------------------------------------------------------------